华塑控股股份有限公司关于2024年年报审计服务投标邀请函公告
为高质量完成公司2024年年报审计及年度报告对外披露事项,根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4号】等有关规定,公司拟采用邀请招标方式选聘会计师事务所对我公司2024年年度财务报表进行审计,并出具审计报告、内控报告及其他需披露报告。
一、项目名称:
华塑控股股份有限公司2024年年报审计机构选聘
二、服务内容:
为华塑控股股份限公司及其下属子公司提供2024年度报告审计、2024年度内部控制审计,以及与年报相关的专项审计服务并出具报告。
三、服务期限:
上述服务内容需在2025年4月30日前完成。
四、招标控制价:
自行报价(包干价,含差旅、交通费、餐费等),本项目不设最高限价。
五、选聘条件:
1.须在中华人民共和国境内注册,具备独立承担民事责任的能力(若为分所,需提供总所相应授权说明);
2.须具有良好的商业信誉,近一年内在日常经营活动中未出现违法、违规经营行为,未处于有关行政处罚期间,未被列为失信被执行人;
3.近一年内财务状况无亏损或净资产大于0;
4.具有与服务对象相适应的专业人员和专业特长;
5.与服务事项主体和服务对象有关责任人无经济利益关系;
6. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
7.投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录;
8.投标人须具备有效的《会计师事务所执业证书》,若为分所参与投标,须提供总所通过从事证券服务业务会计师事务所备案;
9.本项目不接受联合体投标;
10.法律、行政法规规定的其他条件。
六、招标文件获取方式:
1.获取招标文件时间: 2024年2月24日9:00至2024年2月26日12:00(北京时间)。
为高质量完成公司2024年年报审计及年度报告对外披露事项,根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4号】等有关规定,公司拟采用邀请招标方式选聘会计师事务所对我公司2024年年度财务报表进行审计,并出具审计报告、内控报告及其他需披露报告。
一、项目名称:
华塑控股股份有限公司2024年年报审计机构选聘
二、服务内容:
为华塑控股股份限公司及其下属子公司提供2024年度报告审计、2024年度内部控制审计,以及与年报相关的专项审计服务并出具报告。
三、服务期限:
上述服务内容需在2025年4月30日前完成。
四、招标控制价:
自行报价(包干价,含差旅、交通费、餐费等),本项目不设最高限价。
五、选聘条件:
1.须在中华人民共和国境内注册,具备独立承担民事责任的能力(若为分所,需提供总所相应授权说明);
2.须具有良好的商业信誉,近一年内在日常经营活动中未出现违法、违规经营行为,未处于有关行政处罚期间,未被列为失信被执行人;
3.近一年内财务状况无亏损或净资产大于0;
4.具有与服务对象相适应的专业人员和专业特长;
5.与服务事项主体和服务对象有关责任人无经济利益关系;
6. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
7.投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录;
8.投标人须具备有效的《会计师事务所执业证书》,若为分所参与投标,须提供总所通过从事证券服务业务会计师事务所备案;
9.本项目不接受联合体投标;
10.法律、行政法规规定的其他条件。
六、招标文件获取方式:
1.获取招标文件时间: 2024年2月24日9:00至2024年2月26日12:00(北京时间)。
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联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
下载招标公告:2024年年报审计服务投标邀请函公告.pdf
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