二、项目名称:2024-2026年财务收支审计和内控审计服务供应商选择项目
三、招标内容:2024-2026年财务收支审计和内控审计服务供应商选择项目,具体如下:
四、投标人资格要求:
1.投标人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.投标人具有有效的会计师事务所执业证书,未在被行业主管部门处以停止从事审计业务的处罚期间;
3.投标人拟派的项目现场负责人(主审)、项目总负责人、项目复核人员、审计服务负责人均应具有中国注册会计师执业资格证书且从事审计工作年限5年及以上;
4.本招标项目不接受联合体投标,也不接受分所参加投标。
五、资格审查方式:本招标项目采用资格后审。
六、获取招标文件
1.获取时间:2024年2月7日至2024年3月4日,上午:8:30-11:30下午:13:30-17:00
2.招标文件售价:每本叁佰元(售后不退)
三、招标内容:2024-2026年财务收支审计和内控审计服务供应商选择项目,具体如下:
| 服务对象 | 服务范围 | 服务期 | 中标单位数量 | 备注 |
| 杭氧集团股份有限公司及其下属各级分子公司 | 内部控制类审计服务: 包括经济责任审计协审、国资监管审计协审、回头看审计协审等 |
2024年4月1日— 2027年3月31日 |
6家 | 1、 年度框架合同1年1签。首年合同期至下年度3月满。 2、 每年3月考核上一年度投标人工作质量。经招标人考核合格的投标人,可按“1+1+1”形式按原合同价续签。年度框架合同共计签订3次,每次1年。 3、 具体项目合同按框架合同要素,一事一签。 |
| 财务收支类审计服务: 包括建设项目财务决算审计外包、投资效益审计协审等, |
四、投标人资格要求:
1.投标人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.投标人具有有效的会计师事务所执业证书,未在被行业主管部门处以停止从事审计业务的处罚期间;
3.投标人拟派的项目现场负责人(主审)、项目总负责人、项目复核人员、审计服务负责人均应具有中国注册会计师执业资格证书且从事审计工作年限5年及以上;
4.本招标项目不接受联合体投标,也不接受分所参加投标。
五、资格审查方式:本招标项目采用资格后审。
六、获取招标文件
1.获取时间:2024年2月7日至2024年3月4日,上午:8:30-11:30下午:13:30-17:00
2.招标文件售价:每本叁佰元(售后不退)
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

