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民招2024-21民丰特纸年度财务报告审计及内部控制审计服务招标公告
日期:2024-02-04 收藏项目
3、招标内容:民丰特纸年度财务报告审计及内部控制审计服务。
4、招标期限:本次招标的服务期限为2个年度(2024年~2025年),合同 1年 1签;每个年度财务报告审计完成后,招标人将根据中标单位该年度审计服务情况进行综合评价,综合评分在 90分及以上视为达到合同续签基本条件,经招标人审计委员会考核提案并经董事会决议和股东大会同意继续选用后,方可续签下一个年度审计合同。
5、投标人资格要求:
(1)投标人应在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册,具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书,且为中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案单位;
(2)投标人未在被行业主管部门处以停止从事审计业务的处罚期间;
(3)自 2021年 1月 1日以来(以年度财务报告出具时间为准),投标人具有wind长江成分股纸类及包装行业上市公司年度财务报告审计服务业绩(投标文件中同时提供反映审计费用合同金额的委托合同、上市公司证券代码和财务审计报告关键页,三者缺一不可);
(4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标;
(5)本项目不接受联合体投标,也不接受会计师事务所分所投标;
(6)根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定,本项目不接受已连续 10年(及以上)为【招标方】提供年度财务报告审计服务的会计师事务所投标。
(7)投标人须诚实守信,无不良违法经营记录,不得被“信用中国”网站和“信用中国(浙江)”网站列入严重失信黑名单。
6、投标报名:具备资质要求的投标人可从即日起9:00时至15:00时(节假日除外)进行报名,报名截止日期为2024年2月9日。
7、投标截止时间:投标文件递交的截止时间为2024年2月21日13:00时。

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