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中山大学附属第三医院2022、2023年内部控制评价及风险评估专项审计项目院内小额竞磋公告
日期:2024-02-02 收藏项目
一、项目基本情况
项目编号:sjk03
项目名称:2022、2023年内部控制评价及风险评估专项审计
预算金额:16万
采购需求:按合同约定时间完成专项审计工作,并分别提交书面审计报告。
采购内容
数量
预算金额
(人民币)
货物质量或服务标准要求
2022、2023年内部控制评价及风险评估专项审计
 
1
  16  万元
符合国家和竞磋文件相关要求,详见竞磋文件;
注:1)供应商必须对项目内全部内容进行响应,不允许只对其中部分内容进行响应。
2)投标人报价不得高于预算金额,否则将作无效投标处理。
3)交货地点:中山大学附属第三医院(广州市天河区天河路600号)采购人指定地点。
合同履行期限:项目采购合同生效之日起至甲乙双方义务履行完毕。
二、供应商的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”;不处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
3. 不同的供应商之间有下列情形之一的,不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商:
(1)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。4.本项目不允许联合体投标。不接受中标备选方案。
5.其他特殊资质要求:
(1)具备国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书;【提供有效的会计师事务所执业证书等相关证明复印件】
(2)拟委派的项目负责人必须具有注册会计师证;【提供项目负责人注册会计师证书等相关证明复印件】
6.已登记报名并获取本项目竞磋文件。
三、报名、获取竞磋文件
1.报名时间: 2024 年2 月 19日至  2024 年 2 月23日(竞磋文件的发售期限自开始之日起不得少于5日),每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00(北京时间,法定节假日除外 )

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