一、项目概况 服务项目简要描述 按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制审计指引****公司2015年11月至2021年4月、2021年5月至2023年9月内部控制设计与运行的有效性、管理的合规性进行全面审计,审计业务范围应涵盖企业经营管理各方面(包括党建工作),主要采用访谈询问企业人员、观察经营活动、检查相关文件、穿行测试和重新执行等方法,检查存在内控管理缺陷并提出整改应对建议,出具专项审计报告。 服务采购详细要求 详见技术规范书 二、报价要求 交货地址 ***** 报价是否含税 是,说明: 6% 物资报价备注 可不填写 发票要求 专票 报价有效期 180天内价格有效 是否上传报价单 是 经营模式 商业服务,其他 入供应商库要求 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 基本证件 营业执照 其他证件 具有有效的会计师事务所执业证书,投标方拟组建的项目组人员不应少于4人,投标方拟投入本项目的现场负责人应为CPA/CIA/CMA/ACCA之一,执业年限在5年以上且2018年1月1日至今具有不少于1个###市企业或央企、省属国有企业内,2018年1月1日至今,投标方需要有不少于3###市企业或央企、省属国有企业提供内部控制体系建设等有关的业绩(业绩以合同为准,需提供合同等相关业绩证明材料,加盖公章,时间以合同签订时间为准,若合同中无 供应商邮箱 非必填 是否允许自然人报价 否
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