监会、保监会《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等企业内部控制规范体系的要求,拟聘请会计****公司****公司2024-2026年特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。主要工作内容包括编制审计工作方案,独立完成内部控制审计工作,形成内部控制审计发现问题清单,出具内部控制审计报告并按要求对外披露.
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