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2023年4月-2023年12月集团及各子公司内部控制审计项目招标公告
日期:2024-01-08 收藏项目
1、项目编号:ZB066024210035
2、项目名称:2023年4月-2023年12月集团及各子公司内部控制审计项目
3、投标人资格要求:
(1)投标人具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照);
(2)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度的财务报表,或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明);
(3)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次招标活动前半年内至少一个月:1)缴纳税收的凭证;2)缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)),依法享受免缴、缓缴的,提供证明材料;
(4)投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标人根据履行项目合同需要,提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书);
(5)投标人须具有会计师事务所执业资格(提供相关证明材料复印件并加盖公章);
(6)本项目不接受联合体投标。
4、现场踏勘时间:招标人不统—组织现场踏勘。投标人可自行现场踏勘。
5、招标文件获取时间及地点
5.1凡有意参加投标者,请于2024年1月8日至2024年1月15日17时30分(北京时间,下同),(请登录)获取电子招标文件。
5.2招标文件服务费100元,下载后不退。

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